新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月26日,丸美生物发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为29.7亿元,同比增长33.44%;归母净利润为3.42亿元,同比增长31.69%;扣非归母净利润为3.27亿元,同比增长73.86%;基本每股收益0.85元/股。
公司自2019年6月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为7.82亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对丸美生物2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为29.7亿元,同比增长33.44%;净利润为3.42亿元,同比增长23.33%;经营活动净现金流为3.01亿元,同比下降11.09%。
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长27.91%,营业成本同比增长19.75%,存货增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
存货较期初增速 | 9.58% | 13.2% | 27.91% |
营业成本增速 | -14.89% | 19.17% | 19.75% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动趋势持续背离。近三期年报,营业收入同比变动分别为-3.1%、28.52%、33.44%持续增长,经营活动净现金流同比变动分别为747.49%、597.88%、-11.09%持续下降,营业收入与经营活动净现金流变动趋势持续背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 17.32亿 | 22.26亿 | 29.7亿 |
经营活动净现金流(元) | 4843.57万 | 3.38亿 | 3.01亿 |
营业收入增速 | -3.1% | 28.52% | 33.44% |
经营活动净现金流增速 | 747.49% | 597.88% | -11.09% |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.878低于1,盈利质量较弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 4843.57万 | 3.38亿 | 3.01亿 |
净利润(元) | 1.67亿 | 2.78亿 | 3.42亿 |
经营活动净现金流/净利润 | 0.29 | 1.22 | 0.88 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为73.7%,同比增长4.25%;净利率为11.53%,同比下降7.57%;净资产收益率(加权)为10.08%,同比增长26.95%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期70.69%增长至73.7%,销售净利率由去年同期12.47%下降至11.53%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 68.4% | 70.69% | 73.7% |
销售净利率 | 9.67% | 12.47% | 11.53% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为31.92%,同比增长37.34%;流动比率为1.85,速动比率为1.71;总债务为7.92亿元,其中短期债务为7.92亿元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为3.35,2.5,1.85,短期偿债能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
流动比率(倍) | 3.35 | 2.5 | 1.85 |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为3.63、2.4、1.52,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 3.63 | 2.4 | 1.52 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.4亿元,较期初变动率为67.31%。
项目 | 20231231 |
期初预付账款(元) | 2472.12万 |
本期预付账款(元) | 4136.23万 |
• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为0.83%、0.98%、1.4%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款(元) | 1867.42万 | 2472.12万 | 4136.23万 |
流动资产(元) | 22.37亿 | 25.3亿 | 29.54亿 |
预付账款/流动资产 | 0.83% | 0.98% | 1.4% |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长67.31%,营业成本同比增长19.75%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | -47.9% | 32.38% | 67.31% |
营业成本增速 | -14.89% | 19.17% | 19.75% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为81.36,同比增长78.77%;存货周转率为3.99,同比下降1.04%;总资产周转率为0.62,同比增长19.86%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为3.71%、3.86%、4.34%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
存货(元) | 1.52亿 | 1.72亿 | 2.2亿 |
资产总额(元) | 40.94亿 | 44.54亿 | 50.63亿 |
存货/资产总额 | 3.71% | 3.86% | 4.34% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为6亿元,较期初增长94.86%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 3.09亿 |
本期在建工程(元) | 6.03亿 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为48.86%、53.86%、55.04%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售费用(元) | 8.46亿 | 11.99亿 | 16.35亿 |
营业收入(元) | 17.32亿 | 22.26亿 | 29.7亿 |
销售费用/营业收入 | 48.86% | 53.86% | 55.04% |
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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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