新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月27日,圣达生物发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为8.27亿元,同比增长13.75%;归母净利润为2942.45万元,同比增长154.43%;扣非归母净利润为2246.41万元,同比增长136.1%;基本每股收益0.17元/股。
公司自2017年8月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为1.54亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对圣达生物2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为8.27亿元,同比增长13.75%;净利润为3725.76万元,同比增长168.74%;经营活动净现金流为1.48亿元,同比增长129.55%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.3亿元、-0.5亿元、0.4亿元,同比变动分别为-57.62%、-278.07%、168.74%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 3043.89万 | -5420.17万 | 3725.76万 |
净利润增速 | -57.62% | -278.07% | 168.74% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长76.89%,营业收入同比增长13.75%,应收票据增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | -6.55% | -1.44% | 13.75% |
应收票据较期初增速 | 16.44% | -21.59% | 76.89% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为21.27%,同比增长32.83%;净利率为4.5%,同比增长160.43%;净资产收益率(加权)为2.35%,同比增长156.09%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为21.27%,同比大幅增长32.83%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 17.73% | 16.01% | 21.27% |
销售毛利率增速 | -38.71% | -9.7% | 32.83% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为2.35%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 2.38% | -4.19% | 2.35% |
净资产收益率增速 | -58.9% | -276.05% | 156.09% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为1.86%,三个报告期内平均值低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
投入资本回报率 | 2.09% | -3.59% | 1.86% |
从非常规性损益看,需要重点关注:
• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为31.9%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
非常规性收益(元) | 1134.67万 | 339.71万 | 1189.58万 |
净利润(元) | 3043.89万 | -5420.17万 | 3725.76万 |
非常规性收益/净利润 | -20.93% | -6.27% | 31.9% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为28.08%,同比增长7.47%;流动比率为2.82,速动比率为2.03;总债务为3.34亿元,其中短期债务为1.03亿元,短期债务占总债务比为30.85%。
从长期资金压力看,需要重点关注:
• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为8.78%、24.82%、26.02%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
总债务(元) | 1.18亿 | 3.15亿 | 3.34亿 |
净资产(元) | 13.43亿 | 12.7亿 | 12.84亿 |
总债务/净资产 | 8.78% | 24.82% | 26.02% |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为391.9万元,较期初变动率为39.45%。
项目 | 20231231 |
期初预付账款(元) | 281万 |
本期预付账款(元) | 391.85万 |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长39.45%,营业成本同比增长6.63%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | 2.92% | -71.41% | 39.45% |
营业成本增速 | 8.18% | 0.62% | 6.63% |
从资金协调性看,需要重点关注:
• 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-0.4亿元,筹资活动净现金流为-934.7万元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。
项目 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 1.48亿 |
投资活动净现金流(元) | -1.84亿 |
筹资活动净现金流(元) | -934.66万 |
• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.6亿元、2.5亿元、1.7亿元,公司经营活动净现金流分别0.4亿元、0.6亿元、1.5亿元。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
资本性支出(元) | 6325.9万 | 2.46亿 | 1.7亿 |
经营活动净现金流(元) | 4071.75万 | 6442.15万 | 1.48亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为6.53,同比增长11.72%;存货周转率为3.06,同比增长30.29%;总资产周转率为0.47,同比增长9.52%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为3.4亿元,较期初增长35.84%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 2.47亿 |
本期在建工程(元) | 3.36亿 |
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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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